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| 22/04/2025 | 0000629/2024 | 0000629/2024 | 0003650/2024 | 0001523/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 ANEXA. | NANCI SANTOS OLIVEIRA DA SILVA - ME | 42.014.597/0001-73 | R$ 18.500,00 |
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| 22/04/2025 | 0000629/2024 | 0000629/2024 | 0003651/2024 | 0001522/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 ANEXA. | NANCI SANTOS OLIVEIRA DA SILVA - ME | 42.014.597/0001-73 | R$ 5.735,00 |
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| 11/04/2025 | 0000104/2024 | 0001164/2024 | 0007996/2024 | 0001526/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CIMENTO DO ANO DE 2024, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2024 ANEXA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 48 EM ANEXO. | DIEZEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 29.614.968/0001-90 | R$ 10.857,00 |
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| 11/04/2025 | 0000104/2024 | 0001164/2024 | 0007997/2024 | 0001525/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CIMENTO DO ANO DE 2024, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2024 ANEXA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 47 EM ANEXO. | DIEZEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 29.614.968/0001-90 | R$ 4.888,00 |
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| 11/04/2025 | 0000258/2021 | 0000068/2024 | 0007764/2024 | 0001524/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE TRANSPORTE FLUVIAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 15 ANEXA. | JURACI JUNIOR DOS SANTOS CANGUCU | 35.363.564/0001-73 | R$ 1.500,00 |
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| 10/04/2025 | 0000102/2023 | 0002561/2024 | 0007872/2024 | 0001486/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVICO PARA MINISTRAR AS OFICINAS EXISTENTES NO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS), CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, NOTA FISCAL N° 18352 ANEXA. | LECY CARDOSO DA ENCARNACAO | ***.394.495-** | R$ 1.520,00 |
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| 10/04/2025 | 0002586/2024 | 0002586/2024 | 0007809/2024 | 0001482/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NA FAMILIA EXTENSA E NA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS EM CONFORMIDADE COM O OFICIO Nº 645/2024, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | EDINALVA SANTOS DE SOUZA | ***.645.875-** | R$ 2.824,00 |
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| 10/04/2025 | 0002590/2024 | 0002590/2024 | 0007813/2024 | 0001476/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NA FAMILIA EXTENSA E NA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS EM CONFORMIDADE COM O OFICIO Nº 641/2024. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ANA SERTORIO DOS ANJOS | ***.602.235-** | R$ 4.236,00 |
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| 02/04/2025 | 0000710/2024 | 0000710/2024 | 0001175/2024 | 0001470/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS, PAGO INDEVIDO, POIS A EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, POR ISSO, O ISS NAO DEVE SER PAGO DIRETAMENTE AO MUNICIPIO DE CANAVIEIRA/BA, SEGUE AS NUMERACOES DO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL DE NUMEROS: 832592; 792154 E 793935, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA | 52.702.827/0001-40 | R$ 1.256,52 |
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| 27/03/2025 | 0001114/2024 | 0001114/2024 | 0007957/2024 | 0001079/2025 | PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AS INSTALACOES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 98,94 |